Investment
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리서치프론티어즈(REFR, RESEARCH FRONTIERS INC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 리서치프론티어즈가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사의 3분기 수익은 354,408달러로, 지난해 같은 기간의 164,146달러에 비해 116% 증가했다. 이는 자동차 및 항공기 시장에서의 높은 로열티 수익 덕분이다.운영 비용은 454,866달러로, 지난해 542,635달러에서 감소했다. 이 감소는 주로 신용 손실 비용의 감소와 마케팅 및 투자자 관계 비용의 감소에 기인한다.연구 개발 비용은 131,246달러로, 지난해 135,319달러에서 소폭 감소했다.회사의 순손실은 166,816달러로, 주당 손실은 0.00달러였다.2024년 9개월 동안의 수익은 1,157,380달러로, 지난해 같은 기간의 597,362달러에 비해 94% 증가했다. 운영 비용은 1,565,152달러로, 지난해 1,695,129달러에서 감소했다. 순손실은 703,442달러로, 주당 손실은 0.02달러였다.2024년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 160만 달러, 운전 자본은 약 270만 달러, 총 주주 자본은 약 280만 달러로 보고되었다. 회사는 향후 12개월 동안의 현금 흐름 부족을 약 20만에서 25만 달러로 예상하고 있으며, 현재의 자본으로 향후 5년 이상 운영할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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에어리스(AL, AIR LEASE CORP )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 에어리스(증권 코드: AL)는 2024년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.에어리스의 CEO인 존 L. 플루거와 이사회 의장인 스티븐 F. 우드바르-하지에 따르면, "상업 항공기 수요는 여전히 높으며, 우리는 상승하는 임대료로 항공기를 배치하고 있으며, 기존 함대의 판매로부터도 견고한 이익을 얻고 있다. 이는 280억 달러 규모의 젊은 함대와 180억 달러의 향후 주문서에 내재된 깊은 가치를 강조한다." 2024년 3분기 실적은 다음과 같다.항목별 2024년 3개월 수익은 690.2백만 달러로, 2023년 3개월 수익 659.4백만 달러에 비해 30.8백만 달러, 즉 4.7% 증가했다. 운영 비용은 559.9백만 달러로, 2023년 3개월 운영 비용 494.3백만 달러에 비해 65.6백만 달러, 즉 13.3% 증가했다. 세전 소득은 130.2백만 달러로, 2023년 3개월 세전 소득 165.0백만 달러에 비해 34.8백만 달러, 즉 21.1% 감소했다.2024년 3분기 동안, 에어리스는 20대의 항공기를 인도받아 약 19억 달러의 항공기 투자를 완료했으며, 소유한 항공기는 485대에 달하고 총 자산은 약 320억 달러에 이른다. 3분기 동안 9대의 항공기를 약 3억 4천만 달러에 판매했으며, 2024년 9월 30일 기준으로 약 15억 달러의 항공기가 판매 파이프라인에 있다.에어리스는 2025년과 2026년까지 납품될 항공기 주문서의 100%와 95%를 장기 임대 계약으로 배치했으며, 2029년까지 납품될 전체 주문서의 약 63%를 배치했다. 2024년 9월 30일 기준으로 에어리스의 총 부채는 202억 달러에 달하며, 이 중 81%는 고정금리로, 97.3%는 무담보로 구성되어 있다. 유동성은 75억 달러에 이른다.에어리스는 2024년 11월 6일 이사회에서 분기 배당금을 주당 0.21달러에
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보어바이오파마(VOR, Vor Biopharma Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했고 경영진이 변화했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 보어바이오파마가 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 재무 상태와 운영 결과를 보고했다.이 보고서에 따르면, 보어바이오파마는 2024년 3분기 동안 2,755만 5천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년 같은 기간의 3,319만 달러의 순손실에 비해 개선된 수치다.2024년 9개월 동안의 누적 순손실은 8,620만 2천 달러로, 2023년 같은 기간의 9,160만 2천 달러에 비해 감소했다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 6,280만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이는 2025년 하반기까지 운영 비용과 자본 지출 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상된다.보어바이오파마는 2024년 9월 30일 기준으로 4억 2,628만 2천 달러의 누적 적자를 기록하고 있다.보어바이오파마는 또한 한 최를 최고 재무 책임자로 임명하며, 그의 연봉은 46만 4천 달러로 설정되었고, 성과 기반 보너스와 주식 매수 선택권도 제공된다.한 최는 2024년 9월 30일자로 회사에 합류할 예정이다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 400,000주에 대한 주식 매수 선택권을 부여할 예정이며, 이는 4년 동안 분할 지급될 예정이다.보어바이오파마는 직원 복지 프로그램에 참여할 수 있는 자격도 부여하며, 의료, 치과, 생명 및 시력 보험과 401(k) 퇴직 프로그램을 포함한다.이와 함께, 보어바이오파마는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식의 제출과 관련하여 로버트 앵 CEO와 한 최 CFO가 서명한 인증서를 제출했다.이 인증서는 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있음을 확인한다.보어바이오파마는 앞으로도 지속적인 연구 개발과 임상
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커드리널쎄라퓨틱스(CVKD, Cadrenal Therapeutics, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 커드리널쎄라퓨틱스가 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.이 회사는 2024년 3분기 동안 총 2,459,958달러의 운영 비용을 기록했으며, 이는 2023년 같은 기간의 1,142,596달러에 비해 115% 증가한 수치다.운영 비용의 주요 항목으로는 일반 및 관리 비용이 1,674,905달러로, 2023년 3분기의 898,051달러에서 크게 증가했다.연구 및 개발 비용은 784,646달러로, 2023년 3분기의 243,948달러에 비해 222% 증가했다.이로 인해 2024년 3분기 동안의 순손실은 2,407,829달러에 달했다.2024년 9월 30일 기준으로 커드리널쎄라퓨틱스의 현금 및 현금성 자산은 4,363,900달러로, 이는 2023년 12월 31일의 8,402,500달러에 비해 감소한 수치다.이 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 21,535,514달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 2024년 9개월 동안의 순손실은 6,464,099달러에 달한다.또한, 커드리널쎄라퓨틱스는 2024년 10월 10일에 25,000주의 제한된 보통주를 발행했으며, 2024년 10월에는 237,099주의 보통주를 추가로 판매하여 3,507,817달러의 총 수익을 올렸다.이 회사는 향후 12개월 동안 운영 자금을 지원하기 위해 추가 자금 조달이 필요할 것으로 보인다.현재 커드리널쎄라퓨틱스는 11.3백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안의 운영을 지원할 수 있을 것으로 예상된다.그러나, 이 회사는 계획된 3상 임상 시험을 완료하고 신약 신청을 제출하기 위해 추가 자금이 필요하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 덴츠플라이시로나가 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 951백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 0.5% 증가한 수치다.그러나 2024년 9개월 누적 매출은 2,888백만 달러로, 전년 동기 대비 2.2% 감소했다.매출 감소는 주로 연결 기술 솔루션 부문에서의 수요 약세와 관련이 있다.회사는 3개월 동안의 매출을 제품 카테고리별로 분석한 결과, 연결 기술 솔루션 부문에서 269백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 2.3% 감소했다.필수 치과 솔루션 부문은 369백만 달러로 6.6% 증가했으며, 교정 및 임플란트 솔루션 부문은 241백만 달러로 4.6% 감소했다.웰스펙트 헬스케어 부문은 72백만 달러로 변동이 없었다. 회사의 총 매출 중 미국 시장에서의 매출은 374백만 달러로 5.0% 증가했으며, 유럽 시장에서는 347백만 달러로 1.8% 감소했다.나머지 지역에서는 230백만 달러로 3.0% 감소했다.회사는 이번 분기 동안 504백만 달러의 선행 손상차손을 기록했으며, 이는 교정 정렬기 솔루션 및 임플란트와 보철 솔루션 부문에서의 수요 약세와 관련이 있다.덴츠플라이시로나는 2024년 10월 24일, Byte 정렬기 시스템 및 인상 키트의 판매 및 마케팅을 자발적으로 중단한다고 발표했다.이 결정은 미국 식품의약국(FDA)과의 소통에 따라 이루어졌으며, 이로 인해 회사의 실적에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사의 현재 재무 상태는 총 자산 6,626백만 달러, 총 부채 4,136백만 달러로, 자본 비율은 43.6%에 달한다.또한, 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 394백만 달러의 차입 가능액을 보유하고 있으며, 이는 단기 차입 및 회전 신용 시설을 포함한 수치다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
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엘비포스터(FSTR, FOSTER L B CO )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘비포스터는 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 다음과 같은 내용을 보고했다.2024년 3분기 동안 총 매출은 137,466천 달러로, 전년 동기 145,345천 달러에 비해 5.4% 감소했다. 이는 주로 철도 및 인프라 부문에서의 유기적 매출 감소에 기인했다.2023년 3분기에는 브리지 그리드 덱 제품 라인의 종료로 인한 매출 감소가 있었으며, 이로 인해 1,977천 달러의 매출 손실이 발생했다.2024년 3분기 동안 총 매출 원가는 104,708천 달러로, 전년 동기 117,928천 달러에 비해 감소했다. 이에 따라 총 매출 이익은 32,758천 달러로, 전년 동기 27,417천 달러에 비해 19.5% 증가했다.매출 이익률은 23.8%로, 전년 동기 18.9%에서 490bp 상승했다. 판매 및 관리비용은 24,289천 달러로, 전년 동기 24,421천 달러에 비해 소폭 감소했다. 이는 고용 비용 감소와 부실 채권 비용 감소에 기인했다.운영 이익은 7,323천 달러로, 전년 동기 1,617천 달러에 비해 크게 증가했다. 2024년 3분기 동안 순이익은 35,898천 달러로, 전년 동기 447천 달러에 비해 크게 증가했다. 이는 주로 세금 혜택의 변화에 기인했다.엘비포스터는 2024년 9월 30일 기준으로 10,830,095주가 발행된 상태이며, 주당 기본 이익은 3.35달러, 희석 이익은 3.27달러로 보고됐다.재무 상태를 살펴보면, 2024년 9월 30일 기준으로 총 자산은 344,544천 달러, 총 부채는 162,108천 달러로 나타났다. 주주 지분은 182,436천 달러로, 전년 동기 142,835천 달러에 비해 증가했다.엘비포스터는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 노력할 것이며, 시장의 변화에 능동적으로 대응할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
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헤인셀레셜그룹(HAIN, HAIN CELESTIAL GROUP INC )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤인셀레셜그룹은 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이 보고서에서 회사는 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 재무 정보를 공정하게 제시했다.2024년 3분기 동안 회사의 순매출은 394,596천 달러로, 전년 동기 대비 30,433천 달러 감소한 수치이다.매출 감소는 주로 북미 및 국제 부문에서의 판매 감소에 기인한다.특히, 북미 부문에서의 매출은 231,140천 달러로, 전년 동기 대비 28,914천 달러 감소했다.반면, 국제 부문은 163,456천 달러로, 1,519천 달러 감소했다.회사는 또한 2024년 3분기 동안 19,663천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0.22달러의 손실에 해당한다.이는 전년 동기 순손실 10,376천 달러, 주당 0.12달러 손실에 비해 증가한 수치이다.헤인셀레셜그룹의 경영진은 이 보고서에서 내부 통제 및 공시 절차의 효과성을 평가하고, 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 감사 위원회에 보고했다.또한, 이들은 회사의 재무 보고의 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 조치를 취했다.회사는 Hain Reimagined 프로그램을 통해 포트폴리오 최적화 및 수익성 개선을 목표로 하고 있으며, 이 프로그램의 일환으로 2024년 3분기 동안 5,018천 달러의 비용이 발생했다.현재 회사의 총 부채는 740,366천 달러로, 이전 분기 대비 감소했으며, 현금 및 현금성 자산은 56,853천 달러로 증가했다.헤인셀레셜그룹은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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알데이라쎄라퓨틱스(ALDX, Aldeyra Therapeutics, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 알데이라쎄라퓨틱스가 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 4천만 달러의 순손실을 기록했다.이는 2023년 같은 기간의 3억 2천8백만 달러의 순손실에 비해 증가한 수치다.회사는 연구개발 비용으로 1억 4천3십만 달러를 지출했으며, 이는 2023년의 2억 5천1백만 달러에 비해 증가한 수치다.일반 관리 비용은 9천9백만 달러로, 2023년의 1억 1천5백만 달러에 비해 감소했다.회사는 2024년 8월 31일부로 브루스 그린버그와의 고용 계약을 종료하고, 그에 따른 분리 합의서를 체결했다.이 합의서에 따라 그린버그는 6개월 동안의 급여 연속 지급과 함께 125,895달러의 보너스를 수령하게 된다.또한, 회사는 COBRA 프리미엄을 지원하며, 그린버그는 컨설턴트로서 회사에 계속해서 서비스를 제공할 예정이다.회사는 2024년 10월 31일, 애브비와의 독점 옵션 계약을 체결하여, 애브비가 재프록살랩의 개발 및 상용화를 위한 공동 라이센스를 받을 수 있는 옵션을 부여했다.이 계약에 따라 애브비는 100만 달러의 비환불 지급을 했으며, 향후 3억 달러의 규제 및 상업적 마일스톤 지급을 받을 수 있는 기회를 갖게 된다.회사는 현재 8천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 향후 12개월 동안 운영 비용을 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다.그러나 추가 자금 조달이 필요할 것으로 보이며, 이는 주식이나 부채를 통한 자금 조달, 협력 또는 기타 자원에서 이루어질 예정이다.회사는 2024년 11월 7일, 10-Q 양식에 대한 인증서를 제출했으며, 이 인증서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있다.현재 회사의 총 주주 자본은 약 850만 달러이며, 누적 적자는 4억 3천만 달러에 달한다.향후 회사의 재무 상태는 추가 자금 조달 및 제품 후보의 상용화 여부에
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클라로스모기지트러스트(CMTG, Claros Mortgage Trust, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라로스모기지트러스트가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2024년 3분기 동안 총 수익이 188,189천 달러로, 2023년 같은 기간의 230,580천 달러에 비해 42,391천 달러 감소했다.이 감소는 주로 순이자 수익의 감소에 기인하며, 순이자 수익은 128,594천 달러로, 2023년 3분기의 177,631천 달러에서 49,037천 달러 감소했다.이자 및 관련 수익은 468,846천 달러로, 2023년의 526,945천 달러에 비해 58,099천 달러 감소했으며, 이자 및 관련 비용은 340,252천 달러로, 2023년의 349,314천 달러에서 9,062천 달러 감소했다.클라로스모기지트러스트는 2024년 3분기 동안 120,567천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0.88달러의 손실에 해당한다.2023년 3분기에는 28,016천 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 0.22달러의 손실이었다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 6,142,749천 달러의 대출 수익을 보유하고 있으며, 이는 2023년 12월 31일 기준의 6,877,425천 달러에서 감소한 수치이다.대출 포트폴리오의 평균 위험 등급은 3.5로 평가됐다.2024년 3분기 동안 클라로스모기지트러스트는 182,644천 달러의 현재 예상 신용 손실을 기록했으며, 이는 2023년 같은 기간의 148,435천 달러에 비해 증가한 수치이다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 2,103,959천 달러의 총 자본을 보유하고 있으며, 139,362,657주가 발행됐다.또한, 5,143,217천 달러의 총 부채를 보유하고 있다.현재 클라로스모기지트러스트는 2024년 3분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있는 재무 상태를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠
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켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 켄뷰가 2024년 9월 29일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 39억 9천만 달러로, 전년 동기 대비 0.4% 감소했다.매출 감소는 주로 외환 환율의 불리한 변화로 인한 것으로, 이를 제외한 유기적 성장률은 0.9%로 나타났다.매출 원가는 16억 1천7백만 달러로, 전년 동기 대비 2.9% 감소했으며, 총 이익률은 58.5%로 1%포인트 증가했다.판매, 일반 및 관리비는 15억 9천만 달러로, 3.9% 증가했다.구조조정 비용은 3천1백만 달러로 집계되었으며, 운영 이익은 6억 5천4백만 달러로, 7.9% 감소했다.세전 이익은 5억 7천7백만 달러로, 1.4% 감소했으며, 세금 비용은 1억 9천4백만 달러로, 32% 증가했다.최종 순이익은 3억 8천3백만 달러로, 12.6% 감소했다.2024년 9월 29일 기준으로 켄뷰의 총 자산은 269억 2천5백만 달러이며, 총 부채는 162억 8천1백만 달러로 나타났다.자본금은 106억 4천4백만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.켄뷰는 2024년 5월 6일에 다년간 구조조정 계획을 승인했으며, 이로 인해 약 5억 5천만 달러의 비용이 발생할 것으로 예상하고 있다.켄뷰는 앞으로도 소비자 건강 분야에서의 성장을 지속할 계획이며, 브랜드 마케팅 및 제품 혁신에 대한 투자를 강화할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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엑셀리스테크놀러지스(ACLS, AXCELIS TECHNOLOGIES INC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀리스테크놀러지스가 2024년 9월 30일 종료된 3분기 및 9개월 동안의 재무 성과를 발표했다.2024년 3분기 동안 총 수익은 256,564천 달러로, 2023년 같은 기간의 292,326천 달러에 비해 12.2% 감소했다.제품 수익은 246,826천 달러로, 2023년 3분기의 283,367천 달러에서 12.9% 감소했다.서비스 수익은 9,738천 달러로, 2023년 3분기의 8,959천 달러에 비해 8.7% 증가했다.2024년 9개월 동안 총 수익은 765,448천 달러로, 2023년의 820,316천 달러에 비해 6.7% 감소했다.제품 수익은 735,626천 달러로, 2023년의 795,047천 달러에서 7.5% 감소했다.서비스 수익은 29,822천 달러로, 2023년의 25,269천 달러에 비해 18.0% 증가했다.총 매출원가는 146,594천 달러로, 2023년의 162,642천 달러에 비해 감소했다.총 매출총이익은 109,970천 달러로, 2023년의 129,684천 달러에서 15.2% 감소했다.운영비용은 63,057천 달러로, 2023년의 58,004천 달러에 비해 8.7% 증가했다.운영이익은 46,913천 달러로, 2023년의 71,680천 달러에서 감소했다.2024년 3분기 동안 순이익은 48,576천 달러로, 2023년의 65,931천 달러에 비해 감소했다.주당 순이익은 기본 기준으로 1.49달러, 희석 기준으로 1.49달러로 보고됐다.엑셀리스테크놀러지스는 2024년 9월 30일 기준으로 120,066천 달러의 현금 및 현금성 자산과 459,341천 달러의 단기 투자를 보유하고 있으며, 6,653천 달러의 제한된 현금도 보유하고 있다.이러한 재무 상태는 향후 사업 확장을 위한 충분한 자금을 제공할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
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고서머바이오(GOSS, Gossamer Bio, Inc. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 고서머바이오(증권코드: GOSS)는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.고서머바이오는 폐동맥 고혈압(PAH) 및 간질성 폐질환과 관련된 폐고혈압(PH-ILD) 치료를 위한 세랄루티닙의 개발 및 상용화에 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.고서머바이오의 CEO이자 공동 창립자인 파힘 하스나인은 "2025년은 고서머에게 매우 중요한 해가 될 것으로 예상하며, PAH에 대한 3상 PROSERA 연구 결과를 기대하고 PH-ILD 3상 연구를 시작할 것"이라고 말했다.그는 "현재 임상 시험의 적절한 실행, 즉 목표 PAH 환자 등록은 성공적인 시험의 확률을 크게 높일 뿐만 아니라, 우리가 잠재적인 블록버스터 폐고혈압 프랜차이즈로 보고 있는 것의 기초를 마련한다"고 덧붙였다.세랄루티닙(GB002)은 PAH 및 PH-ILD 치료를 위한 흡입형 PDGFR, CSF1R 및 c-KIT 억제제이다.PROSERA 연구는 WHO 기능적 분류 II 및 III PAH 환자를 대상으로 하는 글로벌 등록 3상 임상 시험으로, 등록은 진행 중이다.주요 목표는 24주 차에 기준선에서 6분 보행 거리(6MWD)의 변화를 측정하는 것이다.PROSERA 연구의 주요 결과는 2025년 4분기에 발표될 예정이다.2025년 중반에는 글로벌 규제 당국과의 협의를 통해 PH-ILD 환자를 위한 세랄루티닙의 글로벌 등록 3상 임상 시험을 시작할 예정이다.2024년 9월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 3억 2,700만 달러였다.회사는 현재의 현금, 현금성 자산 및 유가증권의 조합이 2027년 상반기까지 운영 및 자본 지출을 충당하는 데 충분할 것으로 예상하고 있다.2024년 9월 30일로 종료된 분기의 협력자와의
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업스타트홀딩스(UPST, Upstart Holdings, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 샌 마테오 – 2024년 11월 7일 – 업스타트홀딩스(NASDAQ: UPST)는 2024 회계연도 3분기(2024년 9월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.업스타트는 오늘 오후 1시 30분(태평양 표준시)에 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.수익 발표 및 웹캐스트 링크는 ir.upstart.com에서 확인할 수 있다.업스타트의 공동 창립자이자 CEO인 데이브 기로우어드는 "대출량이 전분기 대비 43% 증가하고 조정된 EBITDA가 긍정적으로 돌아오면서, 우리는 인공지능 핀테크 리더로서의 입지를 더욱 강화하고 있다"고 말했다."거시 경제의 큰 도움이 없었음에도 불구하고 우리는 성장 모드에 접어들었다." 2024년 3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.• 수익: 총 수익은 1억 6,200만 달러로, 2023년 3분기 대비 20% 증가했으며, 전분기 대비 27% 증가했다. 총 수수료 수익은 1억 6,800만 달러로, 전년 대비 14% 증가했으며, 전분기 대비 28% 증가했다.• 거래량 및 전환율: 2024년 3분기 동안 188,149건의 대출이 발생하여 총 16억 달러에 달하며, 이는 전년 동기 대비 30% 증가하고 전분기 대비 43% 증가한 수치이다. 대출 요청에 대한 전환율은 16.3%로, 전년 동기 대비 9.5%에서 증가했다.• 운영 손익: 운영 손익은 4,520만 달러의 손실로, 전년 동기 대비 4,380만 달러의 손실에서 감소했다.• 순손익 및 주당순손익: GAAP 기준 순손익은 680만 달러의 손실로, 전년 동기 대비 4,030만 달러의 손실에서 개선되었다. 조정된 순손익은 530만 달러의 손실로, 전년 동기 대비 390만 달러의 손실에서 감소했다. 따라서 GAAP 기준 희석 주당순손익은 0.07달러의 손실이며, 조정된 희석 주당순손익은 0.06달러의 손실로, 해당 분기 동안 가중 평균 보통주 수
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소셜리호텔(SOHON, Sotherly Hotels Inc. )은 주요 계약을 수정하고 갱신했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 소셜리호텔(소셜리호텔 Inc.)과 소셜리호텔 LP, MHI Hospitality TRS, LLC, 그리고 Our Town Hospitality LLC는 수정 및 갱신된 마스터 계약(A&R Master Agreement)을 체결했다.이 계약은 2019년 9월 6일 체결된 원래의 마스터 계약을 수정하고 대체하는 내용으로, 여러 차례의 수정이 포함되어 있다.계약의 주요 내용으로는 원래 계약의 특정 조항이 삭제되었으며, 호텔 관리 계약의 정의가 추가되었다.또한, 호텔 관리 계약의 형식이 업데이트되었다.현재 소셜리호텔의 CEO인 David R. Folsom은 Our Town의 6.6%의 지분을 보유하고 있으며, Andrew M. Sims는 66.4%의 지분을 보유하고 있다.이 외에도 Andrew M. Sims Jr.는 15.0%의 지분을 보유하고 있다.이들은 모두 Our Town의 이사회에 재직 중이다.소셜리호텔의 감사위원회는 A&R 마스터 계약과 관련된 거래를 승인했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.계약의 부속서에는 현재 호텔 목록이 포함되어 있으며, 각 호텔의 관리 수수료 구조가 명시되어 있다.예를 들어, DoubleTree by Hilton Philadelphia Airport의 관리 수수료는 2.5%로 설정되어 있다.이 외에도 여러 호텔의 관리 수수료가 동일하게 2.5%로 책정되어 있다.소셜리호텔의 재무 상태는 안정적이며, 현재 운영 중인 호텔의 수익 구조가 긍정적이다.계약의 수정 및 갱신은 소셜리호텔의 지속적인 성장과 안정성을 위한 중요한 조치로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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