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이뮤닉(IMUX, IMMUNIC, INC. )은 2024년 3분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 이뮤닉은 2024년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.이뮤닉의 CEO인 다니엘 비트 박사는 "3분기 동안 우리는 진행성 다발성 경화증(PMS) 환자를 대상으로 한 2상 CALLIPER 시험과 재발성 다발성 경화증(RMS)을 위한 3상 ENSURE 시험을 계속해서 발전시켰다"고 밝혔다.비트 박사는 또한 비도플루디무스 칼슘(IMU-838)이라는 이뮤닉의 주요 자산이 비록 비공식적인 중간 분석에서 무의미한 결론이 내려졌지만, 독립 데이터 모니터링 위원회(IDMC)가 시험을 계속 진행할 것을 권장했다고 전했다.이뮤닉은 ENSURE-1 시험을 2026년 2분기까지 완료할 것으로 예상하고 있으며, CALLIPER 시험의 주요 데이터는 2025년 4월에 발표될 예정이다.이뮤닉은 2024년 3분기 동안 R&D 비용이 2,140만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,980만 달러에 비해 증가했다고 밝혔다.이 비용의 증가는 비도플루디무스 칼슘 프로그램과 IMU-856 관련 외부 개발 비용 증가에 기인한다.2024년 9월 30일 기준으로 이뮤닉의 현금 및 현금성 자산은 5,910만 달러로, 이 자금으로 2025년 3분기까지 운영을 지속할 수 있을 것으로 예상된다.이뮤닉은 2024년 3분기 동안 약 2,440만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 기본 및 희석 주당 0.24 달러에 해당한다.2024년 9월 30일 기준으로 발행된 주식 수는 1억 1,272만 주로, 2023년 같은 기간의 4,457만 주에 비해 증가했다.이뮤닉은 비도플루디무스 칼슘이 다발성 경화증 치료에 있어 독특한 치료 옵션이 될 것으로 기대하고 있으며, 향후 임상 시험 결과에 따라 이 치료제가 비재발성 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS) 환자에게 첫 번째 경구 치료 옵션으로 자리 잡을 수 있을 것으로 보인
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태피스트리(TPR, TAPESTRY, INC. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 태피스트리의 2024년 3분기 실적이 발표됐다.이번 분기 동안 태피스트리는 총 매출 1,507.5백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 0.4% 감소한 수치다.매출 감소는 주로 케이트 스페이드 브랜드의 DTC(Direct-to-Consumer) 매출 감소에 기인했다.케이트 스페이드의 매출은 283.2백만 달러로, 전년 동기 대비 6.6% 감소했다.반면, 코치 브랜드는 1,170.6백만 달러의 매출을 기록하며 1.1% 증가했다.스튜어트 와이츠만 브랜드는 53.7백만 달러로 2.1% 증가했다.총 매출에서 매출 총 이익은 1,134.9백만 달러로, 매출 총 이익률은 75.3%로 증가했다.이는 가격 인상, 운송 비용 절감 및 유리한 환율 효과에 기인했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 882.9백만 달러로, 전년 동기 대비 4.5% 증가했다.운영 이익은 252.0백만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 감소했다.순이익은 186.6백만 달러로, 전년 동기 대비 4.3% 감소했다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.81달러, 희석 기준으로 0.79달러로 보고됐다.태피스트리는 2024년 9월 28일 기준으로 6,462.9백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치다.또한, 태피스트리는 2025년까지의 성장 전략을 통해 고객 관계 구축, 패션 혁신 및 제품 우수성, 매력적인 옴니채널 경험 제공, 글로벌 성장 추진에 집중할 계획이다.현재 태피스트리는 카프리 홀딩스 인수와 관련된 법적 절차에 직면해 있으며, 이 인수는 2024년 12월 9일에 예정된 행정 재판을 통해 결정될 예정이다.태피스트리는 앞으로도 지속 가능한 패션 산업을 위한 노력을 기울이며, 고객과 커뮤니티를 위한 가치를 창출하는 데 집중할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다
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켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 켄뷰가 2024년 11월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 2024년 3분기(2024년 9월 29일 종료 기준) 동안의 순매출은 39억 9천만 달러로 0.4% 감소했으며, 유기적 성장률은 0.9%로 나타났다.총 이익률은 58.5%로 전년 동기 대비 100bp 증가했으며, 조정된 총 이익률은 60.7%로 130bp 상승했다.운영 이익률은 16.8%로 전년 동기 대비 감소했으며, 조정된 운영 이익률은 22.1%로 나타났다.3분기 동안 순이익은 3억 8천3백만 달러로, 주당 희석 이익은 0.20달러, 조정된 희석 이익은 0.28달러였다.켄뷰의 CEO인 티보 몽곤은 "3분기 동안 우리는 강력한 생산성을 유지하고 Our Vue Forward의 효율성 혜택을 실현하여, 우리의 아이코닉 브랜드에 대한 재투자를 통해 비즈니스의 잠재력을 최대한 발휘하고 장기적인 주주 가치를 창출하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다.2024년 전망에 따르면, 켄뷰는 약 1%의 통화 헤드윈드를 감안할 때, 순매출 성장률과 유기적 성장률이 각각 1.0%-3.0%와 2.0%-4.0%의 하단에 이를 것으로 예상하고 있다.조정된 희석 이익은 1.10-1.20달러 범위에서 유지될 것으로 보인다.2024년 3분기 동안의 주요 재무 지표는 다음과 같다. 순매출은 39억 9천만 달러, 매출원가는 16억 1천7백만 달러, 총 이익은 22억 8천2백만 달러, 판매 및 관리비는 15억 9천만 달러였다.켄뷰는 세계 최대의 순수 소비자 건강 회사로, 100년 이상의 유산을 바탕으로 한 아이코닉 브랜드를 보유하고 있다.현재 켄뷰의 현금 및 현금성 자산은 11억 달러, 총 부채는 87억 달러로, 순부채는 76억 달러에 달한다.이러한 실적을 바탕으로 켄뷰는 지속 가능한 성장과 수익성 있는 성장을 추구하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다
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헤인즈브랜즈(HBI, Hanesbrands Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했고 연간 전망을 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 헤인즈브랜즈는 2024년 9월 28일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순매출은 937백만 달러로, 전년 동기 대비 2.5% 감소했으나, 유기적 상수 통화 기준으로는 전년과 일치했다.운영 이익은 103백만 달러로 27% 증가했으며, 조정된 운영 이익은 122백만 달러로 46% 증가했다.조정된 주당순이익(EPS)은 0.15달러로, 전년 동기 대비 850% 증가했다.또한, 운영 현금 흐름은 92백만 달러를 기록했다.헤인즈브랜즈는 2024년 전체 순매출을 약 36억 1천만 달러로 예상하며, 이는 전년 대비 약 4% 감소할 것으로 보인다.4분기 순매출은 약 9억 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 약 2% 증가할 것으로 보인다.헤인즈브랜즈는 2024년 하반기 동안 약 10억 달러의 부채를 상환할 계획이다.CEO 스티브 브랫스피는 "우리는 또 다.강력한 분기를 기록했으며, 운영 이익과 주당순이익이 우리의 기대를 초과했다"고 밝혔다.또한, 회사는 공급망 재구성 및 비용 절감 조치를 통해 운영 효율성을 높이고 있으며, 이러한 조치의 혜택이 향후 몇 분기 동안 증가할 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 총 유동성은 14억 달러 이상이며, 부채 비율은 4.3배로 감소했다.헤인즈브랜즈는 2024년 전체 조정된 EPS를 약 0.39달러로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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와비파커(WRBY, Warby Parker Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 와비파커(증권코드: WRBY)는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.순수익은 전년 대비 13.3% 증가한 192.4백만 달러에 달했다.또한, 활성 고객 수는 12개월 기준으로 5.6% 증가하여 243만 명에 이르렀고, 고객당 평균 수익은 7.5% 증가하여 305달러에 도달했다.와비파커의 공동 창립자이자 공동 CEO인 닐 블루멘탈은 "3분기 실적은 우리 팀의 전략적 이니셔티브에 대한 헌신의 직접적인 결과다. 특히 마케팅 노력을 확장하고, 매장 확장에 투자하며, 포괄적인 시력 관리 서비스를 강화하는 데 집중했다"고 밝혔다.공동 CEO인 데이브 길보아는 "4분기 초에 보이는 모멘텀에 대해 특히 고무적이다. 올해를 마무리하며 시장 점유율을 계속 확보하고, 새로운 고객을 브랜드로 유치하며, 매년 성장과 수익성 개선을 가속화하겠다. 우리의 약속을 이행하는 데 집중하고 있다"고 말했다.2024년 3분기 주요 내용은 다음과 같다.- 순수익은 2260만 달러, 즉 13.3% 증가하여 192.4백만 달러에 도달했다.- 활성 고객 수는 5.6% 증가하여 243만 명에 이르렀고, 고객당 평균 수익은 7.5% 증가하여 305달러에 도달했다.- GAAP 기준 순손실은 410만 달러였다.- 조정된 EBITDA 마진은 2.5포인트 증가하여 9.0%에 도달했다.- 운영 활동에서 제공된 순 현금은 2730만 달러였다.- 자유 현금 흐름은 1310만 달러였다.- 이번 분기 동안 13개의 신규 매장을 열어 3분기 말 기준으로 총 269개의 매장을 운영하고 있다.2024년 전체 전망에 대해 와비파커는 다음과 같이 가이던스를 상향 조정했다.- 순수익은 765백만 달러에서 768백만 달러로, 2023년 대비 약 14%에서 15% 성장할 것으로 예상된다.- 조정된 EBITDA는 수익 범위의 중간값 기준으로 약 7300만 달러에 이
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뉴헬스(NEUE, NeueHealth, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 뉴헬스는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기에는 뉴헬스의 비즈니스 부문인 뉴케어와 뉴솔루션에서 긍정적인 성과가 이어지며 가장 강력한 재무 성과를 기록했다.뉴헬스의 마이크 미칸 CEO는 "올해 지금까지 생성한 긍정적인 모멘텀을 바탕으로 또 다. 분기의 강력한 재무 성과를 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.이어 "우리는 2024년 3분기 연속으로 조정된 EBITDA의 수익성을 달성했으며, 2024년을 강한 마무리로 끝낼 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.2024년 전체 매출은 약 9억 5천만 달러로 예상되며, 뉴케어 부문은 약 3억 2천만 달러, 뉴솔루션 부문은 약 6억 4천만 달러의 매출을 기록할 것으로 보인다.조정된 운영 비용 비율은 15%에서 16% 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 1천 5백만 달러에서 2천 5백만 달러 사이로 예상된다.2024년 9월 30일 기준으로, 뉴헬스는 39만 명의 가치 기반 소비자를 서비스하고 있으며, 11만 9천 명의 활성화 서비스 생명을 제공하고 있다.2024년 3분기 동안의 재무 지표는 다음과 같다.매출은 232,933천 달러로, 2023년 3분기 269,399천 달러에 비해 감소했다.순손실은 40,365천 달러로, 2023년 3분기 547,148천 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 EBITDA는 9,396천 달러로, 2023년 3분기 3,431천 달러에서 증가했다.뉴헬스의 총 자산은 696,783천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 1,225,480천 달러에서 감소했다.총 부채는 1,009,306천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 1,480,098천 달러에서 감소했다.현재 뉴헬스는 226,413천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2023년 12월 31일 기준 723,417천 달러에서 감소한 수치이다.뉴
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이뮤노반트(IMVT, Immunovant, Inc. )는 2024년 9월 30일에 분기 보고서를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이뮤노반트가 2024년 9월 30일로 종료된 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 이뮤노반트는 2024년 9월 30일 기준으로 4억 7,294만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 누적 적자는 10억 2,200만 달러에 달한다.2024년 3분기 동안 연구개발 비용은 9,727만 달러로, 전년 동기 대비 49.3% 증가했다.이뮤노반트는 임상 시험과 제품 개발을 위한 자금 조달을 위해 추가 자본이 필요하며, 향후 12개월 동안 운영 비용을 충당할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있다.또한, 이뮤노반트는 삼성바이오로직스와의 계약을 통해 배토클리맙의 상업적 판매를 위한 제조 및 공급 계약을 체결했으며, 향후 4년 동안 약 4,360만 달러의 최소 구매 의무가 남아있다.이뮤노반트는 2024년 12월 31일까지 그레이브스병에 대한 임상 시험을 시작할 계획이다.이 회사는 또한 2025년 3월 31일까지 류마티스 관절염에 대한 임상 시험을 시작할 예정이다.이뮤노반트의 CEO인 피터 잘츠만 박사는 "우리는 임상 개발 프로그램을 통해 자산을 최적화하고 있으며, 향후 10개의 적응증에 대한 임상 시험을 시작할 계획이다"라고 말했다.이뮤노반트는 현재 5개의 IND 신청이 활성화되어 있으며, 향후 12개월 동안 추가 자본 조달을 통해 임상 시험을 지속할 예정이다.이뮤노반트의 재무 상태는 현재로서는 안정적이나, 향후 임상 시험 결과에 따라 변동성이 클 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했고, 2024년 순매출 및 수익 전망을 업데이트했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 허쉬가 2024년 9월 29일로 종료된 3분기 동안의 순매출 및 수익 정보를 발표했다.2024년 11월 7일, 허쉬의 CEO 미셸 벅은 "우리는 스낵 카테고리의 회복력과 브랜드의 강점을 믿는다"고 말했다.이어 "올해 누적 결과는 역사적으로 높은 코코아 가격과 어려운 소비자 환경의 영향을 받았지만, 우리는 고객, 소비자 및 주주에게 가치를 제공하기 위해 우리가 통제할 수 있는 것에 집중하고 즉각적으로 행동하고 있다"고 덧붙였다.3분기 동안 허쉬의 consolidated net sales는 2,987.5백만 달러로 1.4% 감소했으며, 유기적, 상수 통화 기준의 순매출은 1.0% 감소했다.보고된 순이익은 446.3백만 달러, 주당 2.20달러로 12.7% 감소했으며, 조정된 주당 수익은 2.34달러로 10.0% 감소했다.2024년 전체 연간 재무 전망에 대해 회사는 순매출 성장률, 보고된 주당 수익 및 조정된 주당 수익 전망을 하향 조정했다.2024년 전체 연간 순매출 성장률은 평탄할 것으로 예상되며, 보고된 주당 수익 성장률은 -9%에서 -6%로 조정되었다.또한, 조정된 주당 수익 성장률은 중간 단위 수치로 하향 조정되었다.회사는 2024년 전체 세금 전망이 상대적으로 변하지 않았지만 세금 크레딧에 대한 투자가 증가하고 세금률이 이전 전망보다 낮아질 것으로 예상하고 있다.이와 함께 약 170백만 달러의 이자 비용, 575백만 달러에서 600백만 달러의 자본 지출, 약 100백만 달러의 Agility & Automation Initiative 절감 효과를 기대하고 있다.3분기 동안 보고된 총 매출은 2,987.5백만 달러로 1.4% 감소했으며, 북미 제과 부문은 2,477.3백만 달러로 0.8% 증가했다.반면, 북미 짭짤한 스낵 부문은 291.8백만 달러로 15.5% 감소했다.국제 부문은 218.4백만 달
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더글라스엘리먼(DOUG, Douglas Elliman Inc. )은 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 더글라스엘리먼(증권코드: DOUG)은 2024년 9월 30일로 종료된 3개월 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.더글라스엘리먼의 회장 겸 CEO인 마이클 S. 리보위츠는 "더글라스엘리먼을 새로운 시대에 이끌게 되어 기쁘다"고 전하며, 회사의 연결성과 기업가 정신을 확장하고 장기적인 가치를 제공하기 위한 명확한 계획을 실행하고 있다고 밝혔다.그는 또한 보조 사업에서의 인수 기회를 탐색하기 위해 전략적 M&A 및 사업 개발 부서를 만들었다고 덧붙였다.더글라스엘리먼은 플로리다로의 자산 관리 사업 확장을 논의 중이며, 모든 투자를 분석하여 ROI 목표를 충족하도록 하고 있다.재무 결과에 따르면, 2024년 3분기 매출은 2억 6,630만 달러로, 2023년 3분기 매출 2억 5,150만 달러에 비해 증가했다.운영 손실은 740만 달러로, 2023년 3분기 880만 달러의 손실에서 개선되었다.2024년 3분기 순손실은 2,720만 달러, 즉 희석주당 0.33 달러로, 2023년 3분기 순손실 490만 달러, 즉 희석주당 0.06 달러에 비해 증가했다.2024년 3분기 순손실에는 전환사채에 내재된 파생상품의 공정가치 변동에 대한 2,020만 달러의 비용이 포함되어 있다.2024년 9개월 동안의 매출은 7억 5,230만 달러로, 2023년 9개월 동안의 매출 7억 4,140만 달러에 비해 증가했다.운영 손실은 5,260만 달러로, 2023년 9개월 동안의 4,090만 달러 손실에 비해 증가했다.2024년 9개월 동안의 순손실은 7,030만 달러, 즉 희석주당 0.84 달러로, 2023년 9개월 동안의 2,770만 달러, 즉 희석주당 0.34 달러에 비해 증가했다.이 결과에는 전환사채에 내재된 파생상품의 공정가치 변동에 대한 2,020만 달러의 비용과 1,775만 달러의 소송 합의 비용이 포함되어 있다.20
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주라바이오(ZURA, Zura Bio Ltd )는 2024년 3분기 재무 결과와 최근 기업 업데이트를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 주라바이오가 2024년 3분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료는 Exhibit 99.1로 제공되며, 본 문서에 포함되어 있다.2024년 9월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 투자 총액은 1억 8,820만 달러로, 2027년까지 운영을 지원할 것으로 예상된다.주라바이오의 CEO인 로버트 리시키는 "2024년 3분기 동안 우리는 SSc에 대한 tibulizumab의 첫 번째 2상 시험을 시작하기 위한 중요한 진전을 이뤘다. 우리는 계약 연구 기관(CRO)과 긴밀히 협력하여 시험 준비를 시작하고 사이트 활성화를 준비하고 있다"고 말했다.또한, 2025년 2분기에 HS에 대한 tibulizumab의 2상 시험 시작을 지원할 CRO를 선정했다.최근 업데이트 및 예상되는 이정표로는 2024년 9월에 SSc에 대한 2상 임상 프로그램의 프로토콜이 최종화되었고, 2024년 4분기에 FDA에 고아약 지정 신청이 제출되었다. HS에 대한 2상 임상 시험은 2025년 2분기에 시작될 예정이다.2024년 3분기 재무 결과에 따르면, 연구 및 개발 비용은 600만 달러로, 2023년 같은 기간의 400만 달러에 비해 200만 달러 증가했다. 일반 관리 비용은 1,330만 달러로, 2023년 같은 기간의 620만 달러에 비해 710만 달러 증가했다.2024년 3분기 순손실은 2,290만 달러로, 2023년 같은 기간의 830만 달러에 비해 증가했다. 2024년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 8,820만 달러로, 2023년 12월 31일의 9,980만 달러에 비해 증가했다.주라바이오는 현재 2027년까지 운영을 지원할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있다. 주라바이오는 임상 단계의 자산 면역학 회사로, 자가면역 및 염증 질환을 위한 새로운 이중 경로 항체를 개발하고 있다.현재
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아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 아웃브레인(Nasdaq: OB)은 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.아웃브레인은 이번 분기 동안 Ex TAC 총 이익에 대한 가이던스를 달성하고 조정된 EBITDA 기대치를 초과 달성하며 강력한 실적을 기록했다. 또한, 2024 회계연도 조정된 EBITDA 전망을 상향 조정했다. 2024년 3분기 주요 재무 지표는 다음과 같다.매출은 2억 2,420만 달러로, 전년 동기 대비 3% 감소했다.총 이익은 4,890만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.Ex-TAC 총 이익은 5,970만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.순이익은 670만 달러로, 전년 동기 50만 달러에서 크게 증가했다.조정된 순이익은 550만 달러로, 전년 동기 30만 달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 1,150만 달러로, 전년 동기 1,030만 달러에서 증가했다.운영 활동에서 발생한 순 현금은 1,370만 달러로, 전년 동기 690만 달러에서 증가했다.자유 현금 흐름은 870만 달러로, 전년 동기 180만 달러에서 증가했다.아웃브레인의 CEO인 데이비드 코스트만은 "우리는 비즈니스 모델 개선을 지속하고 있으며, 성장 분야에서의 모멘텀을 경험하고 있다. 이번 분기는 지속적인 마진 개선을 포함한 강력한 분기를 제공했다"고 말했다. 또한, "2025년 1분기 내에 Teads 인수 거래를 마무리할 것으로 예상하고 있으며, 이 조합이 제공하는 기회와 Open Internet에 대한 가치 제안에 대해 점점 더 기대하고 있다"고 덧붙였다.2024년 3분기 동안 아웃브레인은 Ex-TAC 총 이익의 전년 대비 성장, Ex-TAC 총 마진 개선, 조정된 EBITDA 성장의 분기 추세를 지속했다. 광고주 지출은 전년 대비 6% 증가했으며, Outbrain DSP(이전의 Zemanta)에서의 광고주 지출은 2024년 9월 30일까지 전
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모더나(MRNA, Moderna, Inc. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 모더나가 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 매출은 19억 달러, GAAP 순이익은 1,300만 달러, GAAP 주당순이익(EPS)은 0.03 달러로 보고됐다.연초부터 현재까지의 제품 판매는 22억 달러에 달하며, 2024년 예상 제품 판매는 30억에서 35억 달러로 재확인했다.모더나는 노로바이러스와 인플루엔자에 대한 실험적 mRNA 백신의 효능을 평가하기 위해 두 개의 주요 3상 시험에서 투약을 시작했다. 또한, 경영진 위원회를 확장했다.3분기 동안 모더나는 COVID-19 및 RSV 백신의 출시를 통해 실행에 집중했으며, 비용 효율성을 높여 계획보다 앞서 나가고 있다.3분기 동안 COVID-19 백신 Spikevax®의 매출은 18억 달러로, 미국에서 12억 달러, 국제적으로 6억 달러의 매출을 기록했다. RSV 백신 mRESVIA®의 매출은 1천만 달러로 예상보다 낮았다.2024년 3분기 총 매출은 19억 달러로, 2023년 같은 기간의 18억 달러와 비교해 증가했다. 순제품 판매는 18억 달러로, 전년 대비 4% 증가했다. 판매 비용은 5억 1,400만 달러로, 순제품 판매의 28%를 차지했다. 연구개발 비용은 11억 달러로, 전년 대비 2% 감소했다. 판매, 일반 및 관리 비용은 2억 8,100만 달러로, 36% 감소했다.2024년 연간 연구개발 비용은 46억에서 47억 달러로 예상되며, 판매 및 관리 비용은 약 12억 달러로 예상된다. 2024년 말 현금 및 투자 자산은 약 90억 달러로 예상된다.모더나는 향후 3년 동안 10개의 제품 승인을 목표로 하고 있으며, 다양한 호흡기 백신의 임상 개발을 지속하고 있다. 모더나는 또한 Norwood, MA에 있는 Moderna Technology Center의 구매 계약을 체결했으며, 이 자산을 통해 향후 생산성과 혁신을 위한 캠퍼
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아크(ARQ, Arq, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 아크(Arq, Inc.)는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.아크는 활성탄 및 기타 환경 친화적인 탄소 제품을 생산하는 회사로, 이번 분기에는 기록적인 PAC(프리미엄 활성탄) 수익과 수익성을 달성했다.2024년 3분기 동안 아크는 3억 4,800만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 17% 증가한 수치다.이는 주로 평균 판매 가격(ASP)의 상승과 제품 믹스의 긍정적인 변화에 기인한다.3분기 동안 총 매출 원가는 2억 1,300만 달러로, 전년 동기 대비 약 3% 증가했으며, 매출 대비 비율은 약 61%로 감소했다.아크는 3분기 동안 총 1억 6,000만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 2억 2,000만 달러의 순손실에서 큰 개선을 나타낸다.조정된 EBITDA는 5,100만 달러로, 전년 동기 대비 900만 달러에서 크게 증가했다.아크는 2024년 9월 30일 기준으로 현금 및 제한된 현금이 5,740만 달러에 달하며, 2024년 전체 자본 지출 예측은 6천만 달러에서 7천만 달러로 유지되고 있다.아크는 레드 리버 프로젝트의 전략적 GAC(과립 활성탄) 프로젝트가 2025년 1분기 첫 배송을 목표로 진행 중이며, 모듈식 커미셔닝이 이미 시작되었다.아크는 레드 리버 GAC의 연간 생산 능력을 2025년 1분기까지 2,500만 파운드로 증가시킬 것으로 예상하고 있으며, 추가 자본 지출 없이 10-20%의 생산 능력 증가 가능성을 확인했다.아크의 CEO인 밥 라스무스는 "우리의 3분기 실적은 PAC 사업에서 지속적인 성과를 보여준다"고 언급하며, "우리는 기록적인 PAC 수익과 조정된 EBITDA를 한 번 달성했으며, 이는 우리의 핵심 운영의 개선된 강도와 안정성을 반영한다"고 말했다.아크는 2025년이 가장 변혁적인 시기가 될 것으로 기대하고 있으며, 레드 리버 프로젝
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아르하우스(ARHS, Arhaus, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 아르하우스는 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 9월 30일로 종료된 분기의 주요 내용은 다음과 같다.3분기 순수익은 3억 1,900만 달러로, 2023년 3분기의 3억 2,600만 달러에 비해 감소했다. 이 감소는 주로 이전 연도의 비정상적인 물량 적체 배송의 비재발과 총 수요 감소에 기인한다.비교 가능한 성장률은 (9.2)%로, 수요 비교 성장률은 (11.3)%였다.총 매출 총이익은 1억 2,300만 달러로, 2023년 3분기의 1억 3,100만 달러에 비해 감소했다. 판매, 일반 및 관리비는 1억 1,200만 달러로, 2023년 3분기의 1억 700만 달러에 비해 증가했다. 이는 주로 법률 비용, 마케팅 투자 및 비즈니스 성장을 지원하기 위한 전략적 투자에 기인한다.순이익은 1천만 달러로, 2023년 3분기의 2천만 달러에 비해 감소했다. 조정된 EBITDA는 2천 300만 달러로, 2023년 3분기의 3천 400만 달러에 비해 감소했다. 조정된 EBITDA는 순수익의 7.2%를 차지했다.2024년 9월 30일 기준으로 아르하우스는 현금 및 현금성 자산이 1억 7,800만 달러이며, 장기 부채는 없는 상태이다. 재고 자산은 2억 9,500만 달러로, 2023년 12월 31일의 2억 5,400만 달러에 비해 증가했다. 고객 예치금은 2억 2,400만 달러로, 2023년 12월 31일의 1억 7,400만 달러에 비해 증가했다.2024년 9개월 동안 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름은 1억 1,500만 달러로, 2023년 9개월 동안의 1억 4,800만 달러에 비해 감소했다. 투자 활동으로 사용된 순 현금은 약 8,900만 달러였으며, 자본 지출은 약 6,200만 달러였다.2024년 3분기 종료 시점에서 아르하우스는 29개 주에 걸쳐 총 101개의 쇼룸을 운영하고 있다. 2024년 전망은 순수익이 12억 3천만
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