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인컴오퍼튜니티리얼티인베스터스(IOR), 주식회사 10-Q

미국증권거래소 공시팀

2024-08-09 03:45:03

인컴오퍼튜니티리얼티인베스터스(IOR, INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS INC /TX/ ), 주식회사 10-Q

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 인컴 오퍼튜니티 리얼티 인베스터스, 주식회사 10-Q의 인증서서명된 임원인 Erik L. Johnson은 다음과 같이 인증한다. 1. 나는 인컴 오퍼튜니티 리얼티 인베스터스, 주식회사(“회사”)의 분기 보고서인 10-Q를 검토했고;2. 내가 아는 바에 의하면, 본 보고서는 중대한 사실에 대한 거짓 진술을 포함하고 있지 않으며, 본 보고서의 기간과 관련하여 이러한 진술이 오해의 소지가 없도록 하기 위해 필요한 사실을 생략하지 않았다;3. 내가 아는 바에 의하면, 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무 정보는 모든 중요 측면에서 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 제시했다;4. 회사의 기타 인증 임원들과 나는 본 회사의 공시 통제 및 절차(Exchange Act 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에서 정의함) 및 재무 보고에 대한 내부 통제(Exchange Act 규칙 13a-15(f) 및 15d-15(f)에서 정의함)를 설정하고 유지할 책임이 있으며 다음과 같은 조치를 취했다:(a) 회사 및 그 자회사에 관련된 중요한 정보가 본 보고서가 준비되는 기간 동안 우리에게 알려지도록 하기 위해 내 감독하에 이러한 공시 통제를 설계했거나 설계하도록 했다;(b) 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 외부 목적으로 재무 제표를 준비하는 데 대한 신뢰성을 제공하기 위해 내부 재무 보고 통제를 설계했거나 내 감독하에 설계하도록 했다;(c) 본 보고서의 기간 종료 시점의 통제 및 절차의 유효성을 평가하고, 그러한 평가에 기초하여 유효성에 대한 결론을 본 보고서에 제시했다;(d) 본 보고서에 회사의 최근 회계 분기 동안 이루어진 재무 보고에 대한 내부 통제의 변경사항을 공시했으며, 이는 회사의 내부 통제에 중대한 영향을 미쳤거나 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다;5. 나는 이전의 내부 통제에 대한 가장 최근 평가를 바탕으로, 회사의 감사인에게 그리고 회사의 이사회 감사위원회(또는 동등한 기능을 수행하는 사람들에게) 다음과 같이 공시했다:(a) 회사의 재무 정보를 기록, 처리, 요약 및 보고하는 능력에 중대한 악영향을 미칠 가능성이 있는 내부 통제의 설계 또는 운영의 모든 중대한 결함 및 약점; (b) 회사의 내부 통제에 대한 중대한 역할을 하는 경영진 또는 기타 직원이 관련된 사기 사건, 물질 여부에 관계없이.날짜: 2024년 8월 8일서명: /s/ ERIK L. JOHNSONErik L. Johnson사장 겸 최고경영자서명: /s/ ALLA DZYUBAAlla Dzyuba부사장 겸 최고 회계 책임자다.



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미국증권거래소 공시팀

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